Data Pagamento |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
31/03/2025 |
EMPENHO: 02010012
00.000.000/1447-89
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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25,38 |
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31/03/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/1447-89
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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25,38 |
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31/03/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1447-89
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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25,38 |
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31/03/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/1447-89
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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12,69 |
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31/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.394.460/0079-01
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
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290,48 |
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31/03/2025 |
EMPENHO: 28030002
07.551.179/0001-14
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
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62.918,92 |
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31/03/2025 |
EMPENHO: 02010031
29.979.036/0053-71
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
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5.567,11 |
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31/03/2025 |
EMPENHO: 02010095
07.551.179/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VENCIMENTOS/SALÁRIOS DOS APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
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955.119,42 |
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31/03/2025 |
EMPENHO: 02010094
07.551.179/0001-14
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
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97.328,11 |
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28/03/2025 |
EMPENHO: 02010019
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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5,85 |
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28/03/2025 |
EMPENHO: 02010145
60.746.948/0001-12
BANCO BRADESCO S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
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8,48 |
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28/03/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.394.460/0079-01
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
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14,95 |
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28/03/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.394.460/0079-01
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
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390,46 |
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28/03/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.394.460/0079-01
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
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12.486,07 |
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28/03/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.394.460/0079-01
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
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25,18 |
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28/03/2025 |
EMPENHO: 02010030
29.979.036/0053-71
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO PEM E.C Nº 113/2021.
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12.466,48 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 26030006
921.XXX.XXX-34
MARIA AURISTELA FERREIRA SANTANA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO PROGRAMA AGRINHO, NO SALÃO DE EVENTOS DO HOTEL AMUARAMA, SITO NA AVENIDA DEPUTADO OSWAL [...]
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360,00 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 26030007
015.XXX.XXX-30
FRANCISCO DARIO MACEDO DE MOURA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO DETRAN.
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100,00 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 15010013
08.116.489/0001-73
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
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11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
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28.025,55 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 15010013
08.116.489/0001-73
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
38.148,60 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 15010009
06.245.020/0001-09
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
2.537,46 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 15010014
08.116.489/0001-73
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
7.929,18 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 15010011
06.245.020/0001-09
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
1.598,40 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 15010010
06.245.020/0001-09
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
4.728,60 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 15010012
06.245.020/0001-09
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
13.453,20 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 15010012
06.245.020/0001-09
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
9.018,04 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 15010015
08.116.489/0001-73
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
2.621,23 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 03030050
08.116.489/0001-73
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N º 15010015/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LI [...]
|
2.196,17 |
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27/03/2025 |
EMPENHO: 15010014
08.116.489/0001-73
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
10.350,90 |
|
27/03/2025 |
EMPENHO: 15010015
08.116.489/0001-73
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
6.510,00 |
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