| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100066
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS [...]
|
EMPENHADO |
6.779,19 |
|
| 01/10/2025 |
01100066
COASF-COORDENADORIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
16.252,55 |
|
| 01/10/2025 |
01100065
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS E REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S DA SECRETARIA DE MEIO AMBIE [...]
|
EMPENHADO |
1.140,26 |
|
| 01/10/2025 |
01100064
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER'S, DA SECRETARIA DE CULTURA DO [...]
|
EMPENHADO |
1.266,78 |
|
| 01/10/2025 |
01100064
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
1.498,94 |
|
| 01/10/2025 |
01100064
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
1.498,94 |
|
| 01/10/2025 |
01100063
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS [...]
|
EMPENHADO |
6.052,49 |
|
| 01/10/2025 |
01100063
ALMEIDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
4.028,71 |
|
| 01/10/2025 |
01100063
J L CLAUDINO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
4.028,71 |
|
| 01/10/2025 |
01100062
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS [...]
|
EMPENHADO |
14.947,99 |
|
| 01/10/2025 |
01100062
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS [...]
|
EMPENHADO |
14.947,99 |
|
| 01/10/2025 |
01100062
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
265,65 |
|
| 01/10/2025 |
01100061
JOEL JERÔNIMO SOUSA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FOLH [...]
|
EMPENHADO |
16.575,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100061
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FOLH [...]
|
EMPENHADO |
16.575,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100061
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO (INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO) DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, FOLH [...]
|
EMPENHADO |
16.575,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100060
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0042/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100060
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0042/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100060
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 01/10/2025 |
01100060
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
455,40 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
455,36 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
455,36 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
455,36 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0193/2025, REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0193/2025, REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0193/2025, REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100058
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0043/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100058
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0043/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100057
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.06.0058/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100056
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,10,01-0048.
|
EMPENHADO |
1.370,29 |
|
| 01/10/2025 |
01100056
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,10,01-0048.
|
EMPENHADO |
1.370,29 |
|
| 01/10/2025 |
01100055
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0045,
|
EMPENHADO |
1.041,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100054
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0046.
|
EMPENHADO |
566,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100054
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0046.
|
EMPENHADO |
566,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100054
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0046.
|
EMPENHADO |
566,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100053
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0047.
|
EMPENHADO |
822,05 |
|
| 01/10/2025 |
01100052
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
436,79 |
|
| 01/10/2025 |
01100052
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0048.
|
EMPENHADO |
1.788,44 |
|
| 01/10/2025 |
01100051
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0042.
|
EMPENHADO |
1.714,46 |
|
| 01/10/2025 |
01100050
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0048.
|
EMPENHADO |
2.151,61 |
|
| 01/10/2025 |
01100050
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
847,69 |
|
| 01/10/2025 |
01100049
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0048.
|
EMPENHADO |
2.469,97 |
|
| 01/10/2025 |
01100049
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0048.
|
EMPENHADO |
2.469,97 |
|
| 01/10/2025 |
01100049
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
280,01 |
|
| 01/10/2025 |
01100049
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
280,01 |
|
| 01/10/2025 |
01100048
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0044, EMENDA 43030012.- AF ATENÇÃO PRIMÁRIA.
|
EMPENHADO |
8.264,25 |
|
| 01/10/2025 |
01100048
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE FALTAS, RETIDAS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
50,60 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0039.
|
EMPENHADO |
2.773,77 |
|
| 01/10/2025 |
01100046
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0041.
|
EMPENHADO |
12.777,04 |
|
| 01/10/2025 |
01100046
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
18,21 |
|
| 01/10/2025 |
01100045
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0048.
|
EMPENHADO |
2.200,32 |
|
| 01/10/2025 |
01100044
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0044, PROPOST [...]
|
EMPENHADO |
3.000,32 |
|
| 01/10/2025 |
01100044
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0044, PROPOST [...]
|
EMPENHADO |
3.000,32 |
|
| 01/10/2025 |
01100043
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0043.
|
EMPENHADO |
6.571,35 |
|
| 01/10/2025 |
01100042
PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE MUNICIPAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0040.
|
EMPENHADO |
16.045,36 |
|
| 01/10/2025 |
01100042
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0040.
|
EMPENHADO |
16.045,36 |
|
| 01/10/2025 |
01100041
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0038.
|
EMPENHADO |
5.494,59 |
|
| 01/10/2025 |
01100041
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
|
EMPENHADO |
6.641,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100040
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0037.
|
EMPENHADO |
593,82 |
|
| 01/10/2025 |
01100039
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.10.01-0036.
|
EMPENHADO |
237,69 |
|
| 01/10/2025 |
01100038
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,10,01-0037.
|
EMPENHADO |
668,26 |
|