| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
12060002
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA RUA SILVA PAULE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA RUA SILVA PAULET, 780 - ALDEOTA.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060002
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA RUA SILVA PAULET, 780 - ALDEOTA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA RUA SILVA PAULE [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA RUA SILVA PAULET, 780 - ALDEOTA.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
EDUARDA MOREIRA DA SILVA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GIORDANO MOTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, NA RUA SILVA PAULET, 780 - ALDEOTA.
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 12/06/2025 |
12050008
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS (COM MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE), [...]
|
PAGO |
199.433,36 |
|
| 12/06/2025 |
12050007
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE TRATOR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (COM MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE), DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOL [...]
|
PAGO |
12.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
12050006
SERV LOK SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (COM MOTORISTA/OPERADOR E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATANTE), DO MUNICÍPIO DE QUITERIA [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
11060007
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
|
LIQUIDADO |
17.946,30 |
|
| 12/06/2025 |
11060006
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
|
LIQUIDADO |
2.571,02 |
|
| 12/06/2025 |
11060005
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
|
LIQUIDADO |
5.344,72 |
|
| 12/06/2025 |
11060004
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DA R [...]
|
LIQUIDADO |
11.018,89 |
|
| 12/06/2025 |
11060001
ANTONIO NETO LACERDA DE DEUS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA- PAA-CDS-2025, NO AUDITÓRIO [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 12/06/2025 |
10060001
SOLANGE FERNANDES CARLOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA - PAA CDS 2025, NO AUDITÓRI [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/06/2025 |
09060004
SUZANA BEZERRA DE LACERDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE CRATEÚS-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FÓRUM, RUA JONAS GOMES DE FREITAS- CAMPO VELHO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 12/06/2025 |
09060001
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,06,09-0001.
|
PAGO |
409,64 |
|
| 12/06/2025 |
06020005
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATUAÇÃO NO ÂMBITO DE 1º GRAU DE JURISDIÇÃO DA JUSTIÇA COMUM, JUSTI [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060041
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE LIMPEZA/ LAVAGEM, [...]
|
LIQUIDADO |
5.091,90 |
|
| 12/06/2025 |
03060024
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE LIMPEZA/ LAVAGEM, FUNILA [...]
|
LIQUIDADO |
606,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060020
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025. [...]
|
PAGO |
1.115,68 |
|
| 12/06/2025 |
03060018
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.03-0040.
|
PAGO |
989,48 |
|
| 12/06/2025 |
02060101
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚ [...]
|
PAGO |
4,24 |
|
| 12/06/2025 |
02060101
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010145/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOST [...]
|
LIQUIDADO |
4,24 |
|
| 12/06/2025 |
02060037
JOSE SOARES ALENCAR
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TAMPAS PARA BUEIROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.735,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060019
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME PROCESSO 25000,116599/2023-28, PROPOSTA Nº 36000500986202 [...]
|
PAGO |
5.614,75 |
|
| 12/06/2025 |
02060016
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
|
PAGO |
43.390,80 |
|
| 12/06/2025 |
02060014
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02- [...]
|
PAGO |
41.199,42 |
|
| 12/06/2025 |
02060005
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº [...]
|
PAGO |
15.549,80 |
|
| 12/06/2025 |
02050088
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
36.650,16 |
|
| 12/06/2025 |
02050087
FOLHA DE PAG. ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL PRE ESCOLA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
7.113,17 |
|
| 12/06/2025 |
02050086
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB - 30%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /30%.
|
PAGO |
2.610,96 |
|
| 12/06/2025 |
02050085
FOLHA DE PAGAMENTO (FUNDEB-70%)
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%.
|
PAGO |
30.237,64 |
|
| 12/06/2025 |
02050044
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 12/06/2025 |
02050044
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0016/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 12/06/2025 |
02010122
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS).
|
PAGO |
1.958,22 |
|
| 12/06/2025 |
02010118
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF.
|
PAGO |
39.173,20 |
|
| 12/06/2025 |
02010113
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.305,48 |
|
| 12/06/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
17,01 |
|
| 12/06/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17,01 |
|
| 12/06/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 12/06/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 12/06/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 12/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 12/06/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
01040140
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DESTINADOS AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO BÁSICO DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
259.117,58 |
|
| 12/06/2025 |
01040127
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.305,48 |
|
| 12/06/2025 |
01040112
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
10.259,15 |
|
| 12/06/2025 |
01040111
FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS DOS APOSENTADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
62.591,11 |
|
| 12/06/2025 |
01040107
T AMÉRICO DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
01040097
J L CLAUDINO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO GERENCIAMENTO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
7.058,00 |
|