lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18804 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 19/11/2025 - 16:36:03
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/06/2025 03060013
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
LIQUIDADO 540,00
03/06/2025 03060013
FRANCISCO CARLOS MAIA CAVALCANTE
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 540,00
03/06/2025 03060012
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
LIQUIDADO 540,00
03/06/2025 03060012
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 540,00
03/06/2025 03060011
CICERO LACERDA DE DEUS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
LIQUIDADO 540,00
03/06/2025 03060011
CICERO LACERDA DE DEUS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 540,00
03/06/2025 03060010
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
LIQUIDADO 750,00
03/06/2025 03060010
ANTONIO KERLY MARTINS OLIVEIRA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 750,00
03/06/2025 03060009
LEIDAIANA LOIOLA COSTA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
LIQUIDADO 750,00
03/06/2025 03060009
LEIDAIANA LOIOLA COSTA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 750,00
03/06/2025 03060008
EMANOEL LUAN GONÇALVES LOIOLA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
LIQUIDADO 540,00
03/06/2025 03060008
EMANOEL LUAN GONÇALVES LOIOLA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 540,00
03/06/2025 03060007
EMANUELLE BONFIM ANTUNES
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 540,00
03/06/2025 03060006
ANTONIA VIVIANE ALVES DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
LIQUIDADO 540,00
03/06/2025 03060006
ANTONIA VIVIANE ALVES DA SILVA
02 - GABINETE DO PREFEITO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 540,00
03/06/2025 03060005
MARCELO COSTA DE LACERDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 300,00
03/06/2025 03060004
ANTONIA ALZENIR RIBEIRO VIEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
LIQUIDADO 540,00
03/06/2025 03060004
ANTONIA ALZENIR RIBEIRO VIEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 540,00
03/06/2025 03060003
GLEUMA FERNANDES DE SOUSA SALES
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO NO IML
PAGO 80,00
03/06/2025 03060003
GLEUMA FERNANDES DE SOUSA SALES
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO NO IML
LIQUIDADO 80,00
03/06/2025 03060003
GLEUMA FERNANDES DE SOUSA SALES
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO NO IML
EMPENHADO 80,00
03/06/2025 03060002
MARIA GONÇALVES LIMA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO NO IML
PAGO 80,00
03/06/2025 03060002
MARIA GONÇALVES LIMA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO NO IML
LIQUIDADO 80,00
03/06/2025 03060002
MARIA GONÇALVES LIMA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, ACOMPANHANDO CRIANÇA PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO NO IML
EMPENHADO 80,00
03/06/2025 03060001
HERCULANO BATISTA PACHECO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
LIQUIDADO 540,00
03/06/2025 03060001
HERCULANO BATISTA PACHECO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DA PEC NORDESTE 2025, NOS DIAS 05,06 E 07 DE JUNHO DE 2025, AVENIDA EDUARDO GIRÃO, 317, JARDIM AMÉRICA.
EMPENHADO 540,00
03/06/2025 02060008
EDENES MACEDO LOIOLA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO PARA FACILITADORES DE CÍRCULO DE CONSTRUÇÃO DE PAZ, NO AUDITÓRIO DA SPS- AV. SORIANO ALB [...]
PAGO 180,00
03/06/2025 02060005
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0003.
LIQUIDADO 15.549,80
03/06/2025 02060004
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE SOBRAL-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE ALTA HOSPITALAR DE UMA CRIANÇA, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL NORTE, ATÉ A CIDADE DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 80,00
03/06/2025 02060003
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE SOBRAL-CE, PARA ACOMPANHAMENTO DE ALTA HOSPITALAR DE UMA CRIANÇA, JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL NORTE, ATÉ A CIDADE DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 80,00
03/06/2025 02060002
FERNANDA BATISTA DE LIMA LACERDA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ´´ ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA Á VIOLÊNCIA CONT [...]
PAGO 200,00
03/06/2025 02060001
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL ´´ ZELAR E PROTEGER: A IMPORTÂNCIA DO CONSELHO TUTELAR NA PREVENÇÃO E RESPOSTA Á VIOLÊNCIA CONT [...]
PAGO 200,00
03/06/2025 02050090
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
PAGO 96.057,52
03/06/2025 02050090
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0151/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70%, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
LIQUIDADO 96.057,52
03/06/2025 02050044
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 1.223,45
03/06/2025 02050044
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0016/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1.223,45
03/06/2025 02050008
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
03/06/2025 02050008
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0012/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
03/06/2025 02010145
BANCO BRADESCO S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
PAGO 6,36
03/06/2025 02010145
BANCO BRADESCO S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
LIQUIDADO 6,36
03/06/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 10,89
03/06/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 10,89
03/06/2025 02010014
BANCO DO BRASIL S/A
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
03/06/2025 02010014
BANCO DO BRASIL S/A
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
03/06/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 22,69
03/06/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 35,38
03/06/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 35,38
03/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 83,88
03/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
03/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
03/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 3,90
03/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 83,88
03/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 3,90
03/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
03/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
03/06/2025 01040128
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE ( APDMCE).
PAGO 1.518,00
03/06/2025 01040128
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE ( APDMCE).
PAGO 1.518,00
03/06/2025 01040128
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0058/2025, REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE ( APDMCE).
LIQUIDADO 1.518,00
03/06/2025 01040128
APDMCE - ASSOCIACAO DAS PRIMEIRAS DAMAS DO CEARA
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03.03.0058/2025, REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE ( APDMCE).
LIQUIDADO 1.518,00
02/06/2025 30050007
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA DO PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
LIQUIDADO 128.559,45

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