lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 29025 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 14/01/2026 - 15:48:05
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
08/08/2025 01040138
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 1.396,18
08/08/2025 01040138
ANA LUISA SOARES NEVES
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 1.396,18
08/08/2025 01040138
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 1.396,18
08/08/2025 01040108
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CIDA [...]
PAGO 14.208,00
08/08/2025 01040108
ALLIANCE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO COM HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES, TRANSPORTE E ENCAMINHAMENTO DE PACIENTES CARENTES PARA ATENDIMENTO EM UNIDADES HOSPITALARES NA CIDA [...]
PAGO 14.208,00
08/08/2025 01040101
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 2.397,60
08/08/2025 01040101
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 2.224,44
08/08/2025 01040101
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 1.944,72
08/08/2025 01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 16.061,85
08/08/2025 01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 16.061,85
08/08/2025 01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 32,39
08/08/2025 01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 32,39
08/08/2025 01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE ALGODÕES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1353/2013, ENTRE A E.C.T. [...]
LIQUIDADO 32,39
08/08/2025 01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 32,39
08/08/2025 01040095
EMILIA GONÇALVES AZEVEDO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO Á POPULAÇÃO DA LOCALIDADE ALGODÕES, NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA AGÊNCIA DOS CORREIOS COMUNITÁRIOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 1353/2013, ENTRE A E.C.T. [...]
LIQUIDADO 16.061,85
08/08/2025 01040095
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0001/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 16.061,85
08/08/2025 01040036
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA À ENTIDADE CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS).
PAGO 1.309,00
08/08/2025 01040036
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA À ENTIDADE CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS).
PAGO 1.309,00
08/08/2025 01040036
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE GOVERNO)
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N° 04.01.0025/2021, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GOVERNO, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 1.309,00
08/08/2025 01040036
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0008/2025, REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA À ENTIDADE CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS).
LIQUIDADO 1.309,00
07/08/2025 23070003
JOSÉ OLIVEIRA DE SOUSA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2025.
PAGO 3.000,00
07/08/2025 23070003
KCM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DO SIOPE, REFERENTE AO TERCEIRO BIMESTRE DE 2025.
PAGO 3.000,00
07/08/2025 07080014
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
EMPENHADO 3.872,01
07/08/2025 07080001
ANA LÚCIA DE SOUSA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
LIQUIDADO 67.534,49
07/08/2025 07080001
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS( ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
LIQUIDADO 67.534,49
07/08/2025 07080001
ANA LÚCIA DE SOUSA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS( ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
EMPENHADO 67.534,49
07/08/2025 07080001
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS( ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
EMPENHADO 67.534,49
07/08/2025 02060106
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
PAGO 2.237,33
07/08/2025 02060095
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 028/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.
PAGO 71.306,59
07/08/2025 02060095
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 028/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.
PAGO 1.750,00
07/08/2025 02050084
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( CONSELHO TUTELAR).
PAGO 3.036,00
07/08/2025 02050084
FRANCISCO HALLEY TORRES GONÇALVES
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( CONSELHO TUTELAR).
PAGO 3.036,00
07/08/2025 02050084
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( CONSELHO TUTELAR).
PAGO 3.036,00
07/08/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 7,26
07/08/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 7,26
07/08/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 25,38
07/08/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 25,38
07/08/2025 01080010
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.04.0128/2024, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 3.296,00
07/08/2025 01080010
MARIA O. A. MOURA-ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
HOSPEDAGEM DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
LIQUIDADO 3.296,00
07/08/2025 01080008
MANOEL SOARES VALE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE TRAVES, COM LIXA, SOLDAS E PINTURAS, NA ARENINHA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 2.085,00
07/08/2025 01080007
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS, LIXAS E PINTURA EM MACAS E ARMÁRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 2.145,00
07/08/2025 01080007
MANOEL SOARES VALE
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDAS, LIXAS E PINTURA EM MACAS E ARMÁRIOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 2.145,00
07/08/2025 01070039
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
07/08/2025 01070039
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0044/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
07/08/2025 01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 25,38
07/08/2025 01070038
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 25,38
07/08/2025 01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CRM-CE 22653- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF SEDE III, NESTE MUNICÍPIO, CON [...]
LIQUIDADO 25,38
07/08/2025 01070038
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 25,38
07/08/2025 01040120
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 028/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.
PAGO 93.720,50
07/08/2025 01040092
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.087,07
07/08/2025 01040092
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0020/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 2.087,07
06/08/2025 30070002
GLEUMA FERNANDES DE SOUSA SALES
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO AVALIATIVA DO ADOLESCENTE J.P.P.S, NO CJR- CENTRO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA, SITUADA Á RUA TABELIÃO FABIÃO, [...]
PAGO 100,00
06/08/2025 30070001
IURI MAYRONE DE SOUZA COSTA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO AVALIATIVA DO ADOLESCENTE J.P.P.S, NO CJR- CENTRO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA, SITUADA Á RUA TABELIÃO FABIÃO, [...]
PAGO 100,00
06/08/2025 30070001
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO AVALIATIVA DO ADOLESCENTE J.P.P.S, NO CJR- CENTRO DE JUSTIÇA RESTAURATIVA, SITUADA Á RUA TABELIÃO FABIÃO, [...]
PAGO 100,00
06/08/2025 28070002
SOMA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE TOPOGRÁFICO COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 1.349,00
06/08/2025 28070002
MÉTRICA TECNOLOGIA LTDA
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE LICENÇA DE SOFTWARE TOPOGRÁFICO COMPLETO, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 1.349,00
06/08/2025 21070009
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.21-0001.
LIQUIDADO 15.703,00
06/08/2025 06080006
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
EMPENHADO 17.868,00
06/08/2025 06080005
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
EMPENHADO 19.206,94
06/08/2025 06080004
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
EMPENHADO 18.909,69

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