| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/12/2025 |
01090122
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090122
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090122
MARCIANA NOBREGA GONÇALVES COUTINHO
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090122
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 03010133/2022, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO (CRAS) DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090122
FOLHA DE PAGAMENTO -CRAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.06.0120/2022, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090122
MARCIANA NOBREGA GONÇALVES COUTINHO
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090121
MARIA PALOMA CAVALCANTE RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090121
MARIA PALOMA CAVALCANTE RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090120
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090120
MARIA QUELIVÂNIA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
PAGO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090120
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.06.0112/20123, REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL( CONSELH [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090120
MARIA QUELIVÂNIA SILVA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE MONITORA, JUNTO AO PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
425,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
139,40 |
|
| 10/12/2025 |
01090046
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0010/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
139,40 |
|
| 10/12/2025 |
01090010
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.693,72 |
|
| 10/12/2025 |
01090010
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 01.07.0039/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.693,72 |
|
| 10/12/2025 |
01090009
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA À ENTIDADE CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS).
|
PAGO |
1.309,00 |
|
| 10/12/2025 |
01090009
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA À ENTIDADE CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS).
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
| 10/12/2025 |
01080110
MARIA FELICIANA DE SOUSA RODRIGUES
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DOS PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
965,90 |
|
| 10/12/2025 |
01080107
LUIZA CAILANE DE SOUSA RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% JOVENS E ADULTOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
9.581,65 |
|
| 10/12/2025 |
01080106
VALDIRENE VIEIRA COSTA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 30% DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
19.926,11 |
|
| 10/12/2025 |
01080105
ANTONIO TEIXEIRA NOBREGA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
21.048,79 |
|
| 10/12/2025 |
01080099
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S)..
|
PAGO |
25.842,92 |
|
| 10/12/2025 |
01080099
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S)..
|
PAGO |
40.630,81 |
|
| 10/12/2025 |
01070115
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.929,72 |
|
| 10/12/2025 |
01070114
FOLHA DE PAG. ENS. INFANTIL CRECHE -SERV. PREST.
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
3.619,46 |
|
| 10/12/2025 |
01070113
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) - FUNDEB 30%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
585,00 |
|
| 10/12/2025 |
01070112
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS/INSS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) 70% CRECHE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
15.142,68 |
|
| 10/12/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 10/12/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 10/12/2025 |
01070038
FERNANDA TAVARES ALVES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA CRM-CE 22653- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF SEDE III, NESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 10/12/2025 |
01070038
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 10/12/2025 |
01040144
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.153,44 |
|
| 10/12/2025 |
01040144
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.153,44 |
|
| 10/12/2025 |
01040144
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.153,44 |
|
| 10/12/2025 |
01040144
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.813,46 |
|
| 10/12/2025 |
01040144
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.813,46 |
|
| 10/12/2025 |
01040144
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.813,46 |
|
| 10/12/2025 |
01040142
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.288,78 |
|
| 10/12/2025 |
01040142
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.288,78 |
|
| 10/12/2025 |
01040142
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
1.288,78 |
|
| 10/12/2025 |
01040142
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
819,72 |
|
| 10/12/2025 |
01040142
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
819,72 |
|
| 10/12/2025 |
01040142
OBRIGACOES PATRONAIS - F.M.S.S.
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
819,72 |
|
| 09/12/2025 |
27110007
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARTICIPAR DO V CICLO DE FORMAÇÃO REGIONAL, JUNTO À CREDE 15, RUA ABIGAIL CIDRÃO DE OLIVEIRA, 113 - COLIBRIS.
|
LIQUIDADO |
3.755,23 |
|
| 09/12/2025 |
27110007
MANOEL P. DE MELO NETO - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS, PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS PLACA OCO-6221 DE PROPRIEDADE DA SECRETARIA DE EDUCACÃO (FUNDEB) DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.755,23 |
|
| 09/12/2025 |
27110007
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR, IMPRESSORAS, COMPUTADORES E NOTEBOOKS, REDE INTERNA DE DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET E SERVIÇOS DE RECARGAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.755,23 |
|
| 09/12/2025 |
25110021
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA 2025.11.25-0007.
|
PAGO |
20.025,61 |
|
| 09/12/2025 |
25110016
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.25-0012, EMENDA 202443030012 A [...]
|
PAGO |
3.656,98 |
|
| 09/12/2025 |
25110016
CEARENSE HOSPITALAR EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.11.25-0012, EMENDA 202443030012 A [...]
|
PAGO |
3.656,98 |
|
| 09/12/2025 |
18110004
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, TELÕES, TOLDOS, E OUTROS SERVIÇOS DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS PARA O MUNICÍPIO DE QUITERI [...]
|
PAGO |
7.510,00 |
|
| 09/12/2025 |
16090013
ANTONIO GONCALVES DE SOUSA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE KIT'S DE MATERIAIS PARA PEDREIROS, DESTINADOS AO PROJETO NOSSA ÁGUA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
11.203,00 |
|
| 09/12/2025 |
09120020
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
240,31 |
|
| 09/12/2025 |
09120018
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
84,26 |
|
| 09/12/2025 |
09120016
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
EMPENHADO |
43,89 |
|
| 09/12/2025 |
09120015
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
|
EMPENHADO |
5.540,91 |
|
| 09/12/2025 |
09120015
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
|
EMPENHADO |
5.540,91 |
|
| 09/12/2025 |
09120014
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
|
EMPENHADO |
1.629,87 |
|
| 09/12/2025 |
09120014
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
|
EMPENHADO |
1.629,87 |
|
| 09/12/2025 |
09120013
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA MANUTENÇÃO DO V [...]
|
EMPENHADO |
3.305,52 |
|