Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
27/01/2025 |
02010091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
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27/01/2025 |
02010089
T AMÉRICO DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITER [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
27/01/2025 |
02010088
T AMÉRICO DE SOUZA - ME
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
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27/01/2025 |
02010058
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E DESENVOLVIMENTO DE SITE, APLICATIVO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS PARA O ACESSO DE INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEG [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
27/01/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
27/01/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
27/01/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
119,82 |
|
27/01/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
119,82 |
|
27/01/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
27/01/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
27/01/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
27/01/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
27/01/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
27/01/2025 |
02010012
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
27/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010011
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
72,00 |
|
27/01/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
27/01/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
72,00 |
|
24/01/2025 |
24010005
RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA NOVOS GESTORES, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUERIROZ.
|
PAGO |
500,00 |
|
24/01/2025 |
24010005
RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA NOVOS GESTORES, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUERIROZ.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
24/01/2025 |
24010005
RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA NOVOS GESTORES, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUERIROZ.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
24/01/2025 |
24010004
MARIA TAYNAR MARQUES ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
|
PAGO |
100,00 |
|
24/01/2025 |
24010004
MARIA TAYNAR MARQUES ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
24/01/2025 |
24010004
MARIA TAYNAR MARQUES ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
24/01/2025 |
24010003
RITA ARAÚJO CAVALCANTE BESERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
|
PAGO |
100,00 |
|
24/01/2025 |
24010003
RITA ARAÚJO CAVALCANTE BESERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
24/01/2025 |
24010003
RITA ARAÚJO CAVALCANTE BESERRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
24/01/2025 |
24010002
ERÔNICA MAIA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
|
PAGO |
80,00 |
|
24/01/2025 |
24010002
ERÔNICA MAIA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
24/01/2025 |
24010002
ERÔNICA MAIA DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
24/01/2025 |
24010001
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
24/01/2025 |
24010001
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
24/01/2025 |
24010001
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
24/01/2025 |
23010001
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,20 |
|
24/01/2025 |
22010001
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
LIQUIDADO |
134.127,27 |
|
24/01/2025 |
21010003
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 035/2024 (EXTRATO DE CONTRATO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
631,60 |
|
24/01/2025 |
21010002
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2024 (EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
308,20 |
|
24/01/2025 |
10010004
J L CLAUDINO - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO GERENCIAMENTO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.058,00 |
|
24/01/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
38,16 |
|
24/01/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
38,16 |
|
24/01/2025 |
02010063
ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. E MERCAD. LTDA
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, VISANDO A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA GESTÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DO SISTEMA DE APOSENTADORIAS [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
24/01/2025 |
02010059
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERI [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
24/01/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
27,36 |
|
24/01/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
27,36 |
|
24/01/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
60,00 |
|
24/01/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
24/01/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
24/01/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
24/01/2025 |
02010002
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
248,10 |
|
24/01/2025 |
02010002
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
248,10 |
|
23/01/2025 |
23010004
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO CV 148/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA-PAIC INTEGRAL.
|
EMPENHADO |
11.105,27 |
|
23/01/2025 |
23010003
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM), NA MODALIDADE CAMPO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
373,67 |
|
23/01/2025 |
23010003
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM), NA MODALIDADE CAMPO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
373,67 |
|
23/01/2025 |
23010003
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM), NA MODALIDADE CAMPO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
EMPENHADO |
373,67 |
|
23/01/2025 |
23010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE EGTE1-ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO, REFERENTE CR 1096674-91 EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE CP APÓS LICITAÇÃO.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
23/01/2025 |
23010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EGTE1-ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO, REFERENTE CR 1096674-91 EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE CP APÓS LICITAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|