lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Quiterianópolis

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 6031 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/05/2025 - 15:45:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
27/01/2025 02010091
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 69,00
27/01/2025 02010089
T AMÉRICO DE SOUZA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITER [...]
LIQUIDADO 17.000,00
27/01/2025 02010088
T AMÉRICO DE SOUZA - ME
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
LIQUIDADO 8.000,00
27/01/2025 02010058
3IT CONSULTORIA LTDA - ME
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO DO RPPS E DESENVOLVIMENTO DE SITE, APLICATIVO PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS PARA O ACESSO DE INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SEG [...]
LIQUIDADO 800,00
27/01/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 69,00
27/01/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 69,00
27/01/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 119,82
27/01/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 119,82
27/01/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 69,00
27/01/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 69,00
27/01/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,00
27/01/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,00
27/01/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 6,50
27/01/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 6,50
27/01/2025 02010012
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,00
27/01/2025 02010012
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,00
27/01/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 6,50
27/01/2025 02010011
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 6,50
27/01/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 72,00
27/01/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 6,50
27/01/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 6,50
27/01/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 72,00
24/01/2025 24010005
RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA NOVOS GESTORES, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUERIROZ.
PAGO 500,00
24/01/2025 24010005
RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA NOVOS GESTORES, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUERIROZ.
LIQUIDADO 500,00
24/01/2025 24010005
RAFAEL PEREIRA DE FIGUEIREDO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PARA NOVOS GESTORES, NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, NA AV. WASHINGTON SOARES, 999 - EDSON QUERIROZ.
EMPENHADO 500,00
24/01/2025 24010004
MARIA TAYNAR MARQUES ALMEIDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
PAGO 100,00
24/01/2025 24010004
MARIA TAYNAR MARQUES ALMEIDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
LIQUIDADO 100,00
24/01/2025 24010004
MARIA TAYNAR MARQUES ALMEIDA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
EMPENHADO 100,00
24/01/2025 24010003
RITA ARAÚJO CAVALCANTE BESERRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
PAGO 100,00
24/01/2025 24010003
RITA ARAÚJO CAVALCANTE BESERRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
LIQUIDADO 100,00
24/01/2025 24010003
RITA ARAÚJO CAVALCANTE BESERRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
EMPENHADO 100,00
24/01/2025 24010002
ERÔNICA MAIA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
PAGO 80,00
24/01/2025 24010002
ERÔNICA MAIA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
LIQUIDADO 80,00
24/01/2025 24010002
ERÔNICA MAIA DE OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
VIAGEM A CIDADE DE CRATEÚS-CE, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO FLUXO PARA 2025, NA RUA FIRMINO ROSA - CENTRO.
EMPENHADO 80,00
24/01/2025 24010001
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO [...]
PAGO 180,00
24/01/2025 24010001
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
LIQUIDADO 180,00
24/01/2025 24010001
JOSÉ ELIAS DE ARAÚJO AMORIM
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE TREINAMENTO, JUNTO A S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL, NA RUA DR. JOSÉ VICTOR, Nº 108, BAIRRO DE FÁTIMA.
EMPENHADO 180,00
24/01/2025 23010001
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
LIQUIDADO 193,20
24/01/2025 22010001
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - ME
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES CISTERNAS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
LIQUIDADO 134.127,27
24/01/2025 21010003
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 035/2024 (EXTRATO DE CONTRATO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
LIQUIDADO 631,60
24/01/2025 21010002
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2024 (EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFIC [...]
LIQUIDADO 308,20
24/01/2025 10010004
J L CLAUDINO - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LOCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE INFORMÁTICA, DESTINADO AO GERENCIAMENTO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
LIQUIDADO 7.058,00
24/01/2025 02010145
BANCO BRADESCO S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
PAGO 38,16
24/01/2025 02010145
BANCO BRADESCO S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
LIQUIDADO 38,16
24/01/2025 02010063
ARIMA - CONSULT. ATUARIAL, FINANC. E MERCAD. LTDA
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, VISANDO A ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA MELHORIA DA GESTÃO, IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DOS RISCOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DO SISTEMA DE APOSENTADORIAS [...]
LIQUIDADO 5.000,00
24/01/2025 02010059
FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERI [...]
LIQUIDADO 1.450,00
24/01/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 27,36
24/01/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 27,36
24/01/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 60,00
24/01/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 60,00
24/01/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 24,00
24/01/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 24,00
24/01/2025 02010002
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 248,10
24/01/2025 02010002
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 248,10
23/01/2025 23010004
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO CV 148/2023, REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, JUNTO AO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA-PAIC INTEGRAL.
EMPENHADO 11.105,27
23/01/2025 23010003
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM), NA MODALIDADE CAMPO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 373,67
23/01/2025 23010003
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM), NA MODALIDADE CAMPO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
LIQUIDADO 373,67
23/01/2025 23010003
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS (PROJOVEM), NA MODALIDADE CAMPO, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
EMPENHADO 373,67
23/01/2025 23010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE EGTE1-ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO, REFERENTE CR 1096674-91 EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE CP APÓS LICITAÇÃO.
PAGO 1.400,00
23/01/2025 23010002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
EGTE1-ANÁLISE DE PLANO DE TRABALHO, REFERENTE CR 1096674-91 EM VIRTUDE DE ACRÉSCIMO DE CP APÓS LICITAÇÃO.
LIQUIDADO 1.400,00

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