lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 18908 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 25/11/2025 - 16:40:13
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
26/06/2025 26060002
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CURSO AULA INAUGURAL DO '' SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS'', NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO- ASSEMBLEIA LEGISLATI [...]
LIQUIDADO 100,00
26/06/2025 26060002
ANTONIA ROSIMEIRE PEREIRA DA SILVA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE CURSO AULA INAUGURAL DO '' SELO ALECE CONSELHO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS'', NO AUDITÓRIO DEP. JOÃO FREDERICO- ASSEMBLEIA LEGISLATI [...]
EMPENHADO 100,00
26/06/2025 26060001
ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SOM MUSICAL ITINERANTE, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: MUSICAL DIVERSIFICADO, CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DO [...]
LIQUIDADO 15.331,73
26/06/2025 26060001
ANTONIO GONÇALVES DO NASCIMENTO
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL SOM MUSICAL ITINERANTE, CONTEMPLADO NO EDITAL DE FOMENTO Nº 001/2024, NA CATEGORIA: MUSICAL DIVERSIFICADO, CONFORME PLANO ANUAL DE APLICAÇÃO DO [...]
EMPENHADO 15.331,73
26/06/2025 25060010
ANA LÚCIA DE SOUSA
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
PAGO 150,00
26/06/2025 25060009
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
PAGO 150,00
26/06/2025 25060004
EMANUELA BEZERRA LACERDA LIMA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ALIANÇA PELA VACINAÇÃO CONTRA O HPV, NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3, DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, AV. [...]
PAGO 180,00
26/06/2025 25060003
ANA LUCIA GOMES MAIA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ALIANÇA PELA VACINAÇÃO CONTRA O HPV, NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3, DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, AV. [...]
PAGO 180,00
26/06/2025 25060002
JOELMA MACHADO OLIVEIRA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ALIANÇA PELA VACINAÇÃO CONTRA O HPV, NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3, DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, AV. [...]
PAGO 250,00
26/06/2025 25060001
EMANUELLE BONFIM ANTUNES
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA ALIANÇA PELA VACINAÇÃO CONTRA O HPV, NA PRAÇA DE EVENTOS, PISO L3, DO SHOPPING RIO MAR KENNEDY, AV. [...]
PAGO 180,00
26/06/2025 11040012
VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, ESTANTES, ESCADAS, ARMÁRIOSE BIRÔS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS/CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202 [...]
PAGO 13.086,50
26/06/2025 05050050
CENTRAL ATACADISTA LTDA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS ? CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.05.05-0039.
PAGO 52.174,00
26/06/2025 03060041
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO: SERVIÇOS [...]
PAGO 5.091,90
26/06/2025 03060028
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES E PESADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDEN [...]
PAGO 7.905,00
26/06/2025 03060026
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS PESADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE LIMPE [...]
PAGO 5.004,00
26/06/2025 03060025
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO: SERVIÇ [...]
PAGO 1.690,00
26/06/2025 03060024
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE LIMP [...]
PAGO 606,00
26/06/2025 03030062
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 15010011/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - PSF´S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS [...]
LIQUIDADO 9.990,00
26/06/2025 03030057
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 42.510,30
26/06/2025 03030057
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 15010013/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
LIQUIDADO 46.383,75
26/06/2025 03030056
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 12.076,05
26/06/2025 03030056
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 15010014/2025, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
LIQUIDADO 7.812,00
26/06/2025 03030050
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 5.208,00
26/06/2025 03030050
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO N º 15010015/2024, REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LI [...]
LIQUIDADO 6.510,00
26/06/2025 02060118
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 028/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.
LIQUIDADO 2.553,00
26/06/2025 02060101
BANCO BRADESCO S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
PAGO 2,12
26/06/2025 02060101
BANCO BRADESCO S.A
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010145/2025, REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOST [...]
LIQUIDADO 2,12
26/06/2025 02060095
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0142/2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0 [...]
LIQUIDADO 61.100,38
26/06/2025 02060055
FRANCISCO DE SOUSA MARROQUES
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DE EVENTOS E TRANSMISSÃO PARA PAINEIS, ALUSIVO ÀS COMEMORAÇÕES AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓP [...]
PAGO 3.800,00
26/06/2025 02060054
TECLIFE JUAZEIRO DO NORTE COMERCIO DE PRODUTOS
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES: BOMBA DE INFUSÃO, VENTILADOR TRILOGY E CARDIOVERSOR, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUN [...]
PAGO 6.900,00
26/06/2025 02060052
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025,06,02-0026.
PAGO 718,04
26/06/2025 02060051
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CREAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.03-0028.
PAGO 1.025,57
26/06/2025 02060050
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0027.
PAGO 1.597,09
26/06/2025 02060049
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0017.
PAGO 6.899,30
26/06/2025 02060048
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0022, PROCESSO Nº 25000.11659 [...]
PAGO 21.597,49
26/06/2025 02060047
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06 [...]
PAGO 16.332,81
26/06/2025 02060046
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0 [...]
PAGO 774,60
26/06/2025 02060045
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
PAGO 1.601,59
26/06/2025 02060044
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0018.
PAGO 2.048,19
26/06/2025 02060043
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0025 [...]
PAGO 1.435,26
26/06/2025 02060042
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0021.
PAGO 7.576,45
26/06/2025 02060041
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0019.
PAGO 30.362,93
26/06/2025 02060040
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0030.
PAGO 5.994,49
26/06/2025 02060039
COMERCIAL LEONARDO EIRELI - EPP
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.06.02-0020.
PAGO 918,52
26/06/2025 02050044
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
26/06/2025 02050044
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0016/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
26/06/2025 02050043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 345,20
26/06/2025 02050043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0021/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 345,20
26/06/2025 02050036
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 248,71
26/06/2025 02050036
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 248,71
26/06/2025 02050008
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
26/06/2025 02050008
BANCO DO BRASIL S/A
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0012/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
26/06/2025 02010142
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 028/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.
LIQUIDADO 8.143,01
26/06/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 16,47
26/06/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 16,47
26/06/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 63,45
26/06/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 63,45
26/06/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
26/06/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
26/06/2025 02010009
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 38,07

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