Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
10/03/2025 |
03030002
CENTRAL ATACADISTA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0024.
|
LIQUIDADO |
13.854,11 |
|
10/03/2025 |
03030001
CENTRAL ATACADISTA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.03-0017.
|
LIQUIDADO |
15.034,30 |
|
10/03/2025 |
03020085
FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICÍPIO, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI [...]
|
PAGO |
1.157,10 |
|
10/03/2025 |
03020080
FOLHA DE PAGAMENTO (PREST.SERV.) FUNDEB 70%
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB /70%, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
PAGO |
28.213,58 |
|
10/03/2025 |
03020078
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - CREAS
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL(CREAS), NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
10/03/2025 |
03020077
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS (SERV. PRESTADOS)
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, NA CONTRATAÇÃO POR [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
10/03/2025 |
03020075
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO - PSF, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.
|
PAGO |
5.423,00 |
|
10/03/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
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03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
4,48 |
|
10/03/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
4,48 |
|
10/03/2025 |
02010138
FOLHA DE PAG. EDUCAÇÃO ESPECIAL SERV. PREST
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO ESPECIAL, DESTE MUNICÍPIO, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMI [...]
|
PAGO |
4.342,90 |
|
10/03/2025 |
02010137
FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL CRECHE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL CRECHE, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
10/03/2025 |
02010131
FOLHA DE PAGAMENTO - BOLSA FAMÍLIA (SER. PREST)
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -BOLSA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, NA CONTRA [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
10/03/2025 |
02010103
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - OBRAS
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, NA CONTRATAÇÃO PO [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
10/03/2025 |
02010099
FOLHA DE PAGAMENTO (SERV. PREST.) - GOVERNO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, NA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
10/03/2025 |
02010094
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE VENCIMENTOS/SALÁRIOS E OUTRAS VANTAGENS DOS PENSIONISTAS, VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL - FMSS.
|
PAGO |
759,00 |
|
10/03/2025 |
02010043
SADRAQUE RODRIGUES MATOS
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO INSCRITO NO CRM 2305693- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
10/03/2025 |
02010042
MARCUS VINICIUS DE MACEDO FERNANDES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO INSCRITO NO CRM 21661- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF S [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
10/03/2025 |
02010040
ANTONIO ARI ALENCAR JÚNIOR
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO INSCRITO NO CRM-CE 10134728- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
10/03/2025 |
02010039
ANISIO MARTINS DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO INSCRITO NO CRM-CE 22729- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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10/03/2025 |
02010038
ÉRICO PASSOS DE LIMA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DO MÉDICO CRM/UF 017769-CE- PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, JUNTO AO PSF DA LOCALIDADE SÃO FRANCISCO, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
10/03/2025 |
02010037
NICOLAS BRENO GOMES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AJUDA DE CUSTO DO MÉDICO CRM/UF 24357-CE- PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, JUNTO AO PSF DA LOCALIDADE CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.193 DE 02 [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
10/03/2025 |
02010036
JORGE MACEDO COSTA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO REGISTRO CRM Nº 27887/CE- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PS [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
10/03/2025 |
02010035
JORGE SOSA GALLARDO
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO MÉDICO REGISTRO Nº 2301315-CE- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
10/03/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
10/03/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
10/03/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
10/03/2025 |
02010014
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
10/03/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
10/03/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
10/03/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
10/03/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
10/03/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
10/03/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
10/03/2025 |
02010008
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA À ENTIDADE CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS).
|
PAGO |
1.309,00 |
|
10/03/2025 |
02010008
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA À ENTIDADE CNM (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS).
|
LIQUIDADO |
1.309,00 |
|
10/03/2025 |
02010007
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE (APRECE).
|
PAGO |
2.172,00 |
|
10/03/2025 |
02010007
APRECE - ASSOCIACAO DOS PREFEITOS DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
SUBVENÇÃO FINANCEIRA, DESTINADA A ENTIDADE (APRECE).
|
LIQUIDADO |
2.172,00 |
|
10/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
5,83 |
|
10/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
12.235,26 |
|
10/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA - LC 198/23.
|
PAGO |
24,67 |
|
10/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
5,83 |
|
10/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
24,67 |
|
10/03/2025 |
02010001
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
12.235,26 |
|
07/03/2025 |
27020008
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0003.
|
LIQUIDADO |
4.046,88 |
|
07/03/2025 |
27020007
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0004.
|
LIQUIDADO |
1.527,95 |
|
07/03/2025 |
27020006
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0006.
|
LIQUIDADO |
4.101,34 |
|
07/03/2025 |
27020005
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0002.
|
LIQUIDADO |
1.877,95 |
|
07/03/2025 |
27020004
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0005.
|
LIQUIDADO |
3.906,92 |
|
07/03/2025 |
27020003
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.27-0001.
|
LIQUIDADO |
1.666,52 |
|
07/03/2025 |
26020001
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
|
LIQUIDADO |
174,80 |
|
07/03/2025 |
18020004
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULAS REGULADORAS DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO EM METAL POLIDO E CROMADO, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
4.069,89 |
|
07/03/2025 |
18020003
OXIBORGES COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS E MEDICINA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CESSÃO DE USO DE CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFO [...]
|
PAGO |
13.328,40 |
|
07/03/2025 |
17020002
VANESSA ALVES DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L2540DW COMPREENDENDO : LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DA UNIDADE FUSORA, REPARO LASER E RECARGA DE TON [...]
|
PAGO |
1.040,00 |
|
07/03/2025 |
15010015
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
6.510,00 |
|
07/03/2025 |
15010015
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
3.215,94 |
|
07/03/2025 |
15010014
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
13.801,20 |
|
07/03/2025 |
15010014
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
10.663,38 |
|
07/03/2025 |
15010013
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
56.051,10 |
|
07/03/2025 |
15010013
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
54.879,30 |
|
07/03/2025 |
15010012
A. SUELENE C. M. GONÇALVES - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
11.981,34 |
|