Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
29/04/2025 |
29040002
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
|
LIQUIDADO |
65.686,91 |
|
29/04/2025 |
29040002
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00369/2023).
|
EMPENHADO |
65.686,91 |
|
29/04/2025 |
29040001
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1091604-71..
|
LIQUIDADO |
336.185,98 |
|
29/04/2025 |
29040001
FALCON SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME PT Nº 1091604-71..
|
EMPENHADO |
336.185,98 |
|
29/04/2025 |
25040017
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO N º 002/2025-EDUC. ( EXTRATO DE CONTRATOS), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁ [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
29/04/2025 |
25040016
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 017/2025 (EXTRATO DE CONTRATO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
193,20 |
|
29/04/2025 |
23040015
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO N º 002/2025-EDUC. ( EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2025 -SEDUC, 01 E 002/2025-EDUC.02), ATRAVÉS DE J [...]
|
LIQUIDADO |
919,80 |
|
29/04/2025 |
22040009
R V DE ALENCAR ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.I
|
PAGO |
5.200,72 |
|
29/04/2025 |
22040008
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0003.
|
PAGO |
6.671,80 |
|
29/04/2025 |
22040004
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0004.
|
PAGO |
1.682,45 |
|
29/04/2025 |
22040002
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0017.
|
LIQUIDADO |
84.175,00 |
|
29/04/2025 |
20030015
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.03.20-0014.
|
LIQUIDADO |
9.736,16 |
|
29/04/2025 |
16040001
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 022/2025 (EXTRATO DE CONTRATO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
420,00 |
|
29/04/2025 |
15040007
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2025 (AVISO DE LICITAÇÃO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIA [...]
|
LIQUIDADO |
193,20 |
|
29/04/2025 |
14040008
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2025-INEX, ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS OFICIAIS PA [...]
|
LIQUIDADO |
193,20 |
|
29/04/2025 |
11040020
ANTONIO HELDO FERNANDES
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTÓLOGICOS, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DAS LOCALIDADES: SÍTIO, SANTA MARIA, SAN [...]
|
PAGO |
4.687,00 |
|
29/04/2025 |
11040018
CAEC EQUIPAMENTOS MEDICOS E ENG HOSPITALAR LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL, COM REPARO NO CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL, DO RACK PRINCIPAL DE TRAÇÃO, CALIBRAÇÃO DAS TEMPERATURAS, TEMPO DE STAND BY, CALIBRA [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
29/04/2025 |
11040017
DJALMA SANKEY SAMPAIO PINHEIRO
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO: REGULAGEM BÁSICA, TROCA PARCIAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
29/04/2025 |
03040012
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0008.
|
LIQUIDADO |
2.124,00 |
|
29/04/2025 |
03040011
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
|
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0007.
|
LIQUIDADO |
2.124,00 |
|
29/04/2025 |
03040010
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO/PURIFICADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0006.
|
LIQUIDADO |
684,00 |
|
29/04/2025 |
03040009
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0005.
|
LIQUIDADO |
11.318,00 |
|
29/04/2025 |
03040008
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE VENTILADOR, DESTINADO A SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0004.
|
LIQUIDADO |
191,00 |
|
29/04/2025 |
03040007
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ( CRIANÇA FELIZ) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0003.
|
LIQUIDADO |
4.832,00 |
|
29/04/2025 |
03040006
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.03-0002.
|
LIQUIDADO |
61.150,00 |
|
29/04/2025 |
03030084
ANTONIA AUDILEIDE DE LACERDA
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC II- PNAB, JUNTO AO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
8.586,84 |
|
29/04/2025 |
03030057
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
48.694,80 |
|
29/04/2025 |
03030056
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
10.416,00 |
|
29/04/2025 |
03030050
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
3.255,00 |
|
29/04/2025 |
03020073
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB) DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
|
PAGO |
25.258,80 |
|
29/04/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚB [...]
|
PAGO |
2,12 |
|
29/04/2025 |
02010145
BANCO BRADESCO S.A
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS, IMPOSTOS, TAXAS, DÍVIDA ATIVA E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DEVIDAS À MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2,12 |
|
29/04/2025 |
02010143
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 028/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
75.639,11 |
|
29/04/2025 |
02010142
FOLHA DE PAGAMENTO - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 028/2023, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023.
|
LIQUIDADO |
73.928,24 |
|
29/04/2025 |
02010072
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
LOCAÇÃO DE UM SISTEMA PARA A DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO A BANCO DE DADOS ESPECÍFICO COM INFORMAÇÕES ATUALIZADAS DE PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO VALORES DE REFERÊNCIA E ATAS DE REGI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
29/04/2025 |
02010031
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
|
PAGO |
1.124,43 |
|
29/04/2025 |
02010031
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
|
LIQUIDADO |
1.124,43 |
|
29/04/2025 |
02010024
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
371,74 |
|
29/04/2025 |
02010024
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
371,74 |
|
29/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
29/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
29/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
152,49 |
|
29/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
152,49 |
|
29/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
29/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
29/04/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
29/04/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
29/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
29/04/2025 |
02010009
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
29/04/2025 |
02010002
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
PAGO |
248,92 |
|
29/04/2025 |
02010002
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
|
LIQUIDADO |
248,92 |
|
29/04/2025 |
01040120
FOLHA DE PAGAMENTO (SERVIÇOS PRESTADOS) - PSF
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0143/2025, REFERENTE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 0 [...]
|
LIQUIDADO |
8.420,89 |
|
29/04/2025 |
01040107
T AMÉRICO DE SOUZA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA E-SUS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITER [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
29/04/2025 |
01040098
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467620.
|
PAGO |
4.475,46 |
|
29/04/2025 |
01040098
INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
|
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0031/2025, REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÉBITOS, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME PARCELAMENTO GPS PRT 622467 [...]
|
LIQUIDADO |
4.475,46 |
|
29/04/2025 |
01040090
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, T [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
29/04/2025 |
01040089
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, T [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
29/04/2025 |
01040088
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, T [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
29/04/2025 |
01040087
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, OBJETIVANDO O PATROCÍNIO E/OU DEFESA DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARÁ, T [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
29/04/2025 |
01040084
MT MARTINS BATISTA LTDA - ME
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO À SECRETARIA DA PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 202 [...]
|
PAGO |
494,16 |
|