lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 10678 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 08/08/2025 - 15:49:25
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/07/2025 06030008
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 6.330,40
23/07/2025 06030008
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( PSF'S) DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 6.330,40
23/07/2025 02070011
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.02-0007.
PAGO 489,00
23/07/2025 02070010
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2 [...]
PAGO 615,90
23/07/2025 02070008
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.02-0003.
PAGO 1.092,33
23/07/2025 02070005
STATUS COMÉRCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADO A SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.07.02-0001.
PAGO 2.844,87
23/07/2025 02060096
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 4.568,80
23/07/2025 02050071
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 4.568,86
23/07/2025 02050071
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 4.568,86
23/07/2025 02050070
ROD LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TRANSPORTE LTDA - EPP
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUTERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 8.688,30
23/07/2025 02050036
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
PAGO 319,01
23/07/2025 02050036
PASEP - PROGR. DE ASSIST. AO PATRIM. SERV. PUBLICO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0002/2025, REFERENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS (P.A.S.E.P.), DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA.
LIQUIDADO 319,01
23/07/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 3,63
23/07/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 3,63
23/07/2025 02010017
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
23/07/2025 02010017
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
23/07/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
23/07/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
23/07/2025 01070072
ME AUTO SERVICE LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA VEÍCULOS LEVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE LIMPEZA/ LAVAGEM, FUNILA [...]
LIQUIDADO 501,00
23/07/2025 01070039
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
23/07/2025 01070039
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.05.0044/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
23/07/2025 01070038
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 38,07
23/07/2025 01070038
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0013/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 38,07
23/07/2025 01070037
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
23/07/2025 01070037
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 25,38
23/07/2025 01070037
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
23/07/2025 01070037
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0009/2025, REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 25,38
22/07/2025 22070006
ESCRITA PUBLIC. PROPAG. E ASSES. PÚBLICA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 035/2025 (EXTRATO DE CONTRATO), ATRAVÉS DE JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL E DIÁRIOS [...]
EMPENHADO 420,00
22/07/2025 22070005
FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES
11 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS, MONOFÁSICAS DE 1CV, DOS SIETEMAS DE ABASTECIMENTO DÁGUAS DAS LOCALIDADES: JARDIM, PEDRA PRETA, SIPUEIRO E FIDELIS, NO MUNICÍPIO [...]
EMPENHADO 2.115,00
22/07/2025 22070004
FOCO LOCAÇÃO AMBIENTAL LTDA - ME
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE - PELO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, NA LOCALIDADE ALGODÕES NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
EMPENHADO 165.656,31
22/07/2025 22070003
NOVERGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
REFORMA DA ESCOLA PÚBLICA DA LOCALIDADE BARRA DOS RICARDOS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
EMPENHADO 246.848,57
22/07/2025 22070002
ANA LÚCIA DE SOUSA
15 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
EMPENHADO 150,00
22/07/2025 22070001
JOÃO DE BARROS JÚNIOR
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL.
EMPENHADO 150,00
22/07/2025 21070005
REBECA PEREIRA DE LACERDA CAVALCANTE
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, NA AV. GENERAL AFONSO ALBUQUERQUE LIMA [...]
PAGO 500,00
22/07/2025 21070003
PEDRO ALVES NETO
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO, CEARÁ, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UFC. AC, [...]
PAGO 1.000,00
22/07/2025 21070002
GESIANE MARQUES DE OLIVEIRA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO, CEARÁ, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UFC. AC, [...]
PAGO 720,00
22/07/2025 21070001
FRANCISCO MARCONES MOURA SILVA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COOPERAÇÃO TÉCNICA- PLANOS DECENAIS DE EDUCAÇÃO, CEARÁ, NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA UFC. AC, [...]
PAGO 720,00
22/07/2025 20060003
POTYPRINT COMERCIO INFORMATICA LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT'S CILINDROS BROTHER, DESTINADOS ÀS IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE, CONFORME ORDEM DE COMPR [...]
PAGO 1.050,00
22/07/2025 16070002
GLEUMA FERNANDES DE SOUSA SALES
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. MELO, 3883, SÃO JOÃO DO TAUAPE.
PAGO 100,00
22/07/2025 16070001
MARIA FABIANA SOARES DE SOUSA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PLANTÃO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA RUA CAP. MELO, 3883, SÃO JOÃO DO TAUAPE.
PAGO 100,00
22/07/2025 15070006
MILENA MARIA FELIPE GIRÃO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA REGISTRO CRM Nº 29830/CE- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PS [...]
PAGO 2.000,00
22/07/2025 15070006
MILENA MARIA FELIPE GIRÃO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RECURSO PECUNIÁRIO CORRESPONDENTE Á EQUIPARAÇÃO DO VALOR DO AUXÍLIO MORADIA E ALIMENTAÇÃO DA MÉDICA REGISTRO CRM Nº 29830/CE- PROGRAMA MAIS MÉDICOS, JUNTO AO PSF ESF IPUEIRAS, NEST [...]
LIQUIDADO 2.000,00
22/07/2025 03030054
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 10.702,85
22/07/2025 03030054
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0025/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 10.702,85
22/07/2025 03030053
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
PAGO 1.399,76
22/07/2025 03030053
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0032/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 1.399,76
22/07/2025 03030052
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 4.358,35
22/07/2025 03030052
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0027/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 4.358,35
22/07/2025 02060056
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTOO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 443,13
22/07/2025 02060056
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0024/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 443,13
22/07/2025 02050043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0021/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 33.054,36
22/07/2025 02050043
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0021/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 33.054,36
22/07/2025 02010193
OI S.A. -
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 209,76
22/07/2025 02010193
OI S.A. -
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 209,76
22/07/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 1,95
22/07/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 1,95
22/07/2025 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
22/07/2025 02010015
BANCO DO BRASIL S/A
08 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
22/07/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 25,38
22/07/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 25,38

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