Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
23/04/2025 |
23040006
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA
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05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ, NO C [...]
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EMPENHADO |
360,00 |
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23/04/2025 |
23040005
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
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12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO.
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LIQUIDADO |
150,00 |
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23/04/2025 |
23040005
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO.
|
EMPENHADO |
150,00 |
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23/04/2025 |
23040004
MARIA SÔNIA ROSA DE MACÊDO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO.
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LIQUIDADO |
80,00 |
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23/04/2025 |
23040004
MARIA SÔNIA ROSA DE MACÊDO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO.
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EMPENHADO |
80,00 |
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23/04/2025 |
23040003
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REERENTE VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO
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PAGO |
80,00 |
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23/04/2025 |
23040003
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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23/04/2025 |
23040003
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO
|
EMPENHADO |
80,00 |
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23/04/2025 |
23040002
MARIA GONÇALVES LIMA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR A.K.F.A., JUNTO À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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23/04/2025 |
23040002
MARIA GONÇALVES LIMA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR A.K.F.A., JUNTO À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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23/04/2025 |
23040001
FERNANDA BATISTA DE LIMA LACERDA
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10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR A.K.F.A., JUNTO À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA [...]
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
23/04/2025 |
23040001
FERNANDA BATISTA DE LIMA LACERDA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR A.K.F.A., JUNTO À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
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23/04/2025 |
22040009
R V DE ALENCAR ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.I
|
LIQUIDADO |
5.200,72 |
|
23/04/2025 |
10030013
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
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09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS Á SAFRA 2024/2025. DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
PAGO |
7.092,00 |
|
23/04/2025 |
10030013
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
|
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS Á SAFRA 2024/2025. DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.092,00 |
|
23/04/2025 |
08040008
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
|
PAGO |
32.290,46 |
|
23/04/2025 |
08040007
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
|
PAGO |
51.529,98 |
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23/04/2025 |
08040006
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.08- [...]
|
PAGO |
71.160,38 |
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23/04/2025 |
08040004
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.03-0016, PROCESSO: 25000.116599/ [...]
|
PAGO |
23.765,24 |
|
23/04/2025 |
07040001
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ADESÃO AO SISTEMA AUDATEX, QUE PERMITE AVALIAR DANOS EM VEÍCULOS, GERENCIAR CONTRATOS E ORÇAMENTOS DE REPAROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS [...]
|
LIQUIDADO |
9.626,00 |
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23/04/2025 |
03030084
ANTONIA AUDILEIDE DE LACERDA
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC II- PNAB, JUNTO AO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
|
LIQUIDADO |
8.586,84 |
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23/04/2025 |
03030056
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
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PAGO |
630,00 |
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23/04/2025 |
03030054
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
15.619,54 |
|
23/04/2025 |
03030054
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0025/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
15.619,54 |
|
23/04/2025 |
03030052
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.594,43 |
|
23/04/2025 |
03030052
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0027/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.594,43 |
|
23/04/2025 |
02010193
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
254,99 |
|
23/04/2025 |
02010193
OI S.A. -
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
254,99 |
|
23/04/2025 |
02010033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
81,96 |
|
23/04/2025 |
02010033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
81,96 |
|
23/04/2025 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
149,28 |
|
23/04/2025 |
02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
149,28 |
|
23/04/2025 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
2.618,22 |
|
23/04/2025 |
02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
2.618,22 |
|
23/04/2025 |
02010024
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
442,28 |
|
23/04/2025 |
02010024
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
442,28 |
|
23/04/2025 |
02010023
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
738,01 |
|
23/04/2025 |
02010023
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
738,01 |
|
23/04/2025 |
02010022
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
8.621,46 |
|
23/04/2025 |
02010022
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
8.621,46 |
|
23/04/2025 |
02010021
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
50.415,00 |
|
23/04/2025 |
02010021
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
50.415,00 |
|
23/04/2025 |
02010020
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
26.631,91 |
|
23/04/2025 |
02010020
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
26.631,91 |
|
23/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
23/04/2025 |
02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
23/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
23/04/2025 |
02010018
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
23/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
222,38 |
|
23/04/2025 |
02010016
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
222,38 |
|
23/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
23/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
23/04/2025 |
02010013
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
23/04/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
23/04/2025 |
02010010
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
23/04/2025 |
01040092
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
PAGO |
24.467,30 |
|
23/04/2025 |
01040092
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0020/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
|
LIQUIDADO |
24.467,30 |
|
22/04/2025 |
22040009
R V DE ALENCAR ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.I
|
EMPENHADO |
5.200,72 |
|
22/04/2025 |
22040008
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0003.
|
EMPENHADO |
6.671,80 |
|
22/04/2025 |
22040008
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FUNERÁRIO O KM, PICK UP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
|
EMPENHADO |
1.821,17 |
|