lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Quiterianópolis

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 4962 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 30/04/2025 - 18:09:40
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
23/04/2025 23040006
MARTA MARIA ALMEIDA LOIOLA COSTA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROGRAMA ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL/MEC/REGIONAL NORDESTE - ÁREA 2 - CEARÁ, NO C [...]
EMPENHADO 360,00
23/04/2025 23040005
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO.
LIQUIDADO 150,00
23/04/2025 23040005
ANTONIA DIVINA SOUSA LIMA
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO.
EMPENHADO 150,00
23/04/2025 23040004
MARIA SÔNIA ROSA DE MACÊDO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO.
LIQUIDADO 80,00
23/04/2025 23040004
MARIA SÔNIA ROSA DE MACÊDO
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO.
EMPENHADO 80,00
23/04/2025 23040003
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REERENTE VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO
PAGO 80,00
23/04/2025 23040003
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO
LIQUIDADO 80,00
23/04/2025 23040003
MARIA JESSICA VALE CAVALCANTE
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE SALITRE-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA AO ATERRO SANITÁRIO
EMPENHADO 80,00
23/04/2025 23040002
MARIA GONÇALVES LIMA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR A.K.F.A., JUNTO À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA [...]
LIQUIDADO 80,00
23/04/2025 23040002
MARIA GONÇALVES LIMA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR A.K.F.A., JUNTO À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA [...]
EMPENHADO 80,00
23/04/2025 23040001
FERNANDA BATISTA DE LIMA LACERDA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR A.K.F.A., JUNTO À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA [...]
LIQUIDADO 80,00
23/04/2025 23040001
FERNANDA BATISTA DE LIMA LACERDA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
VIAGEM À CIDADE DE TAUÁ-CE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A MENOR A.K.F.A., JUNTO À CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE MARIA GONÇALVES LIMA ALMEIDA [...]
EMPENHADO 80,00
23/04/2025 22040009
R V DE ALENCAR ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.I
LIQUIDADO 5.200,72
23/04/2025 10030013
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS Á SAFRA 2024/2025. DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
PAGO 7.092,00
23/04/2025 10030013
SECRETARIA DE POLÍTICA AGRICOLA SPA MA
09 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA-SAFRA - FGS, RELATIVOS Á SAFRA 2024/2025. DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
LIQUIDADO 7.092,00
23/04/2025 08040008
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
PAGO 32.290,46
23/04/2025 08040007
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.0 [...]
PAGO 51.529,98
23/04/2025 08040006
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE QUITÉRIA DE LIMA, NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.08- [...]
PAGO 71.160,38
23/04/2025 08040004
DAVILLA COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS E MEDICA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.02.03-0016, PROCESSO: 25000.116599/ [...]
PAGO 23.765,24
23/04/2025 07040001
AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
ADESÃO AO SISTEMA AUDATEX, QUE PERMITE AVALIAR DANOS EM VEÍCULOS, GERENCIAR CONTRATOS E ORÇAMENTOS DE REPAROS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS [...]
LIQUIDADO 9.626,00
23/04/2025 03030084
ANTONIA AUDILEIDE DE LACERDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA LEI ALDIR BLANC II- PNAB, JUNTO AO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE.
LIQUIDADO 8.586,84
23/04/2025 03030056
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVES E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE.
PAGO 630,00
23/04/2025 03030054
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 15.619,54
23/04/2025 03030054
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0025/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 15.619,54
23/04/2025 03030052
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.594,43
23/04/2025 03030052
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0027/2025, REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 2.594,43
23/04/2025 02010193
OI S.A. -
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 254,99
23/04/2025 02010193
OI S.A. -
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS TELEFÔNICAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 254,99
23/04/2025 02010033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 81,96
23/04/2025 02010033
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS POSTAIS PRESTADOS NO REGISTRO DE REMESSA DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 81,96
23/04/2025 02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 149,28
23/04/2025 02010028
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 149,28
23/04/2025 02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 2.618,22
23/04/2025 02010026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ÁGUA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 2.618,22
23/04/2025 02010024
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 442,28
23/04/2025 02010024
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 442,28
23/04/2025 02010023
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 738,01
23/04/2025 02010023
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 738,01
23/04/2025 02010022
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 8.621,46
23/04/2025 02010022
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 8.621,46
23/04/2025 02010021
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 50.415,00
23/04/2025 02010021
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 50.415,00
23/04/2025 02010020
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 26.631,91
23/04/2025 02010020
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 26.631,91
23/04/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,00
23/04/2025 02010019
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,00
23/04/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
23/04/2025 02010018
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
23/04/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 222,38
23/04/2025 02010016
BANCO DO BRASIL S/A
10 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E EMPREENDEDORISMO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 222,38
23/04/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 12,69
23/04/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 25,38
23/04/2025 02010013
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 12,69
23/04/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
PAGAMENTO REFERENTE TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
PAGO 38,07
23/04/2025 02010010
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO
TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS DE CONTAS BANCÁRIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
LIQUIDADO 38,07
23/04/2025 01040092
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
PAGO 24.467,30
23/04/2025 01040092
ENEL - CIA ENERGETICA DO ESTADO DO CEARA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02.01.0020/2025, REFERENTE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
LIQUIDADO 24.467,30
22/04/2025 22040009
R V DE ALENCAR ME
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.I
EMPENHADO 5.200,72
22/04/2025 22040008
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 2025.04.22-0003.
EMPENHADO 6.671,80
22/04/2025 22040008
POSTO DE COMBUSTÍVEIS LUIS ARAÚJO LTDA - EPP
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE IRRF, REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FUNERÁRIO O KM, PICK UP, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE- HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS - CE
EMPENHADO 1.821,17

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